近日,市审计局按照审计署统一部署和省审计厅工作要求,对照审计署修订后《内部审计统计调查制度》(审办内审发[2025]1号)相关规定开展内审统计调查,调查范围覆盖全市党政机关、事业单位、国有企业900余家单位,内容涵盖2023年度、2024年度各单位基本信息、内部审计领导体制、内部审计机构设置与人员配备、内部审计项目成果等方面,为指导监督内部审计科学规范发展提供强有力的信息支撑。
一是快速部署,明确要求。市审计局按照时间节点和填报要求,第一时间下发了《阳泉市审计局关于开展2023和2024年度内部审计统计调查工作的通知》(阳审内审[2025]20号),确保各单位思想重视并认真落实该项统计调查工作。
二是精准指导,高效推进。针对本次内部审计统计调查工作是审计署修订完善统计调查制度后首次开展的统计调查,填报单位全、事项广、内容细、数据多等情况,利用财政部门数据、国资工信企业数据、领导干部经济责任审计数据等多方对比,确定了入统各单位和联络员,通过开展线上培训,对安装包下载、指标含义、报送方式、注意事项等存在问题进行详细指导,做到理解精准、指导精准、填报精准。
三是严格把关,按时报送。仔细审核市直各单位和县(区)审计局所报本辖区数据,特别是对个别县(区)填报数据与实际工作不符的问题及时组织核实修正,严把统计质量关。对统计平台中遇到数据收集流程单向不可逆等许多技术问题,先行先试,顺利保障统计数据按时报送。
四是认真分析,加强运用。认真做好内部审计统计调查数据分析,全面梳理全市内部审计工作短板弱项,为推动全市内部审计高质量发展明确努力方向。2023年全市内部审计填报单位共958个,其中机关291个、事业431个、企业234个、金融企业1个、其他1个,审计发现问题金额2044.62万元,整改问题金额1463.24万元;2024年全市内部审计填报单位数共974个,其中机关294个、事业442个、企业236个、金融企业1个、其他1个,审计发现问题金额35418.81万元、整改问题金额5059.01万元。
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